(2021年10月15日)
目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、部门决算收入情况表 三、部门决算支出情况表 四、部门财政拨款收支决算总表 五、部门一般公共预算财政拨款收支决算表 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、部门政府性基金预算收支决算表 九、部门国有资本经营预算收支决算表 第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 (二)政府采购支出情况 (三)国有资产占用情况 第四部分 名词解释
第一部分 基本情况 一、部门主要职责 1、负责协助局领导处理机关日常事务,有关重要会议的组织工作;负责草拟民政事业发展规划、年度发展计划和综合性文件;组织协调民政政策理论研究和调研活动;负责机关文秘、信息、宣传、信访、档案、保密、机要通信、督查督办工作;负责最低生活保障对象的认定及保障金的给付,特困供养对象审批及供养金给付,临时救助对象认定及救助金的给付;负责局机关事务,后勤保障工作的管理与协调;负责局机关及下属单位人事、劳动工资管理工作,负责局机关离退休职工管理服务工作;负责局机关及下属单位民政事业经费的预算工作;负责局机关及下属单位国有资产管理工作;负责全县民政统计工作。 2、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。推进全县婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,开展婚姻登记殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理相关工作,开展区划地名边界、收养登记相关工作,开展家庭暴力受害人临时庇护教助工作。 3、拟订全县残疾人社会福利、残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,开展儿童福利、救助保护工作。承担全县老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、地方性标准,协调推进养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订福利彩票管理制度,管理监督福利彩票代销行为。拟订全县社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 二、部门决算单位构成 岷县民政局,内设4个业务股室(办公室、行政审批服务股、基层政权建设和社会事务股、社会福利股)、3个下属科级事业单位(岷县社会福利院、岷县城乡居民最低生活保障办公室、岷县救助管理站),3个下属股级事业单位(岷县民间组织管理局、岷县殡仪馆、岷县社会经济组织党建中心)。
第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表(单位:万元)
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| 收入支出决算批复表 |
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| 财决批复01表 | 部门:岷县民政局 |
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| 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,189.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 518.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25,521.68 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 5.10 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 131.81 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 15.63 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 202.13 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 25,771.49 | 本年支出合计 | 58 | 25,876.35 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | 年初结转和结余 | 29 | 260.03 | 年末结转和结余 | 60 | 155.17 |
| 30 |
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| 61 |
| 总计 | 31 | 26,031.52 | 总计 | 62 | 26,031.52 |
二、部门决算收入情况表(单位:万元) 部门:岷县民政局
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| 收入决算批复表 |
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| 财决批复02表 |
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| 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 25,771.49 | 25,253.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.28 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25,458.94 | 25,075.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.81 | 20802 | 民政管理事务 | 581.56 | 581.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080201 | 行政运行 | 368.94 | 368.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 208.42 | 208.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20810 | 社会福利 | 407.51 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.81 | 2081002 | 老年福利 | 395.51 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.81 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 1,058.23 | 1,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,058.23 | 1,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20819 | 最低生活保障 | 16,478.62 | 16,478.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,755.81 | 1,755.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 14,722.81 | 14,722.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20820 | 临时救助 | 4,495.48 | 4,495.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082001 | 临时救助支出 | 4,485.98 | 4,485.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1,889.82 | 1,889.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,889.82 | 1,889.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20825 | 其他生活救助 | 544.65 | 544.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 544.65 | 544.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 131.81 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 21305 | 扶贫 | 131.81 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 131.81 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 229 | 其他支出 | 160.10 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.70 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 160.10 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.70 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 160.10 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.70 |
三、部门决算支出情况表(单位:万元) 部门:岷县民政局
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| 支出决算批复表 |
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| 财决批复03表 |
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| 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 25,876.35 | 372.02 | 25,504.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25,521.68 | 372.02 | 25,149.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20802 | 民政管理事务 | 655.79 | 368.94 | 286.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080201 | 行政运行 | 368.94 | 368.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 59.16 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 219.32 | 0.00 | 219.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20810 | 社会福利 | 395.81 | 0.00 | 395.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081002 | 老年福利 | 383.81 | 0.00 | 383.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 1,058.23 | 0.00 | 1,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,058.23 | 0.00 | 1,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20819 | 最低生活保障 | 16,478.62 | 0.00 | 16,478.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,755.81 | 0.00 | 1,755.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 14,722.81 | 0.00 | 14,722.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20820 | 临时救助 | 4,495.68 | 0.00 | 4,495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082001 | 临时救助支出 | 4,486.18 | 0.00 | 4,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20821 | 特困人员救助供养 | 1,889.82 | 0.00 | 1,889.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,889.82 | 0.00 | 1,889.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20825 | 其他生活救助 | 544.65 | 0.00 | 544.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 544.65 | 0.00 | 544.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 131.81 | 0.00 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 131.81 | 0.00 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 131.81 | 0.00 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.63 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.63 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 15.63 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 202.13 | 0.00 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 202.13 | 0.00 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 202.13 | 0.00 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、部门财政拨款收支决算总表(单位:万元)
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| 财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复04表 | 部门:岷县民政局 |
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| 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,189.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25,137.87 | 25,137.87 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 105.43 | 0.00 | 105.43 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 25,253.21 | 本年支出合计 | 59 | 25,358.07 | 25,252.65 | 105.43 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 260.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 155.17 | 122.34 | 32.83 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 185.17 |
| 61 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 74.86 |
| 62 |
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| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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| 总计 | 32 | 25,513.25 | 总计 | 64 | 25,513.25 | 25,374.98 | 138.26 | 0.00 |
五、部门一般公共预算财政拨款收支决算表(单位:万元) 部门:岷县民政局
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| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复05表 |
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| 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合计 | 185.17 | 0.00 | 185.17 | 25,189.81 | 372.02 | 24,817.79 | 25,252.65 | 372.02 | 24,880.62 | 122.34 | 0.00 | 122.34 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.07 | 0.00 | 185.07 | 25,075.14 | 372.02 | 24,703.11 | 25,137.87 | 372.02 | 24,765.85 | 122.34 | 0.00 | 122.34 | 0.00 | 20802 | 民政管理事务 | 184.87 | 0.00 | 184.87 | 581.56 | 368.94 | 212.62 | 655.79 | 368.94 | 286.85 | 110.64 | 0.00 | 110.64 | 0.00 | 2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.94 | 368.94 | 0.00 | 368.94 | 368.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 91.89 | 0.00 | 91.89 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 59.16 | 0.00 | 59.16 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 2080206 | 社会组织管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 33.67 | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 51.93 | 0.00 | 51.93 | 208.42 | 0.00 | 208.42 | 219.32 | 0.00 | 219.32 | 41.04 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.23 | 0.00 | 1,058.23 | 1,058.23 | 0.00 | 1,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.23 | 0.00 | 1,058.23 | 1,058.23 | 0.00 | 1,058.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,478.62 | 0.00 | 16,478.62 | 16,478.62 | 0.00 | 16,478.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.81 | 0.00 | 1,755.81 | 1,755.81 | 0.00 | 1,755.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,722.81 | 0.00 | 14,722.81 | 14,722.81 | 0.00 | 14,722.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20820 | 临时救助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 4,495.48 | 0.00 | 4,495.48 | 4,495.68 | 0.00 | 4,495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 4,485.98 | 0.00 | 4,485.98 | 4,486.18 | 0.00 | 4,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889.82 | 0.00 | 1,889.82 | 1,889.82 | 0.00 | 1,889.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889.82 | 0.00 | 1,889.82 | 1,889.82 | 0.00 | 1,889.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.65 | 0.00 | 544.65 | 544.65 | 0.00 | 544.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.65 | 0.00 | 544.65 | 544.65 | 0.00 | 544.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.68 | 0.00 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.68 | 0.00 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.68 | 0.00 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元) 部门:岷县民政局
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
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| 财决批复06表 |
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| 金额单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 293.06 | 302 | 商品和服务支出 | 36.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 116.14 | 30201 | 办公费 | 11.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 87.15 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 18.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.55 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 24.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.11 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 39.60 | 30229 | 福利费 | 7.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.74 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.20 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 335.75 | 公用经费合计 | 36.27 |
七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元) 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4.11 |
| 4.00 |
| 4.00 | 0.11 | 0.74 |
| 0.74 |
| 0.74 |
|
八、部门政府性基金预算收支决算表(单位:万元) 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 74.86 | 63.40 |
|
| 105.43 | 32.83 | 229 | 其他支出 | 74.86 | 63.40 |
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| 105.43 | 32.83 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 74.86 | 63.40 |
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| 105.43 | 32.83 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 74.86 | 63.40 |
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| 105.43 | 32.83 |
九、部门国有资本经营预算收支决算表(单位:万元) 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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第三部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 岷县民政局2020 年度收支总计26031.52万元。与 2019年相比,增加3845.8万元,增长15 %,主要是社会救助资金和项目资金加大。 二、收入决算情况说明 本部门2020年收入合计25771.49万元,其中:财政拨款收入25253.21万元,占当年收入的98%;上级补助收入 0万元,占当年收入的 0 %;事业收入 0 万元,占当年收入的0 %;其他收入518.28万元,占当年收入的2%。 三、支出决算情况说明 本部门2020年支出合计25876.35万元,其中:基本支出372.02万元,占当年支出的2%;项目支出25504.33万元,占当年支出的98%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2020 年度财政拨款收支总计25513.25万元。与 2019 年相比,增加3367.4万元,增长14%,主要是社会救助资金和项目资金加大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年一般公共预算财政拨款支出25252.65万元,占总支出的98%。与2019年相比,增加4347.65万元,增长18%,主要是社会救助资金和项目资金加大。按支出功能分类看: 社会保障和就业支出25137.87,占财政拨款支出的100%,较上年增加5502.09万元,增长22%,主要是城乡低保、五保提标资金、残疾人两项补贴、经济困难老年人生活补贴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年财政拨款基本支出372.02万元,其中:人员经费335.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费36.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.11万元,支出决算为0.74万元,完成预算的18%。其中,公务用车运行维护费支出决算为0.74万元,完成预算的18%,主要是压缩公务用车的开支 ;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,主要是0。本单位年底有公务用车2辆,全年安排公务接待0批0人次。 八、预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目8个,资金24466.8万元,占2020年度一般公共预算项目支出的96%。从评价情况来看,2020年全县共发放困难群众基本生活救助资金24466.8万元,其中为12346户34544人农村低保对象发放保障金14722.81万元;为1388户3436人城市低保对象发放保障金1755.81万元,为1831户1927人特困供养对象发放供养金1889.82万元;2020年共为12336户42517人发放临时救助资金4495.48万元;为7969名残疾人发放“残疾人两项补贴”资金1058.23万元;为786名经济困难老年人发放补贴资金109.3万元;为74名孤儿发放基本生活保障金104.2万元,为7名年满18岁的在校孤儿发放孤儿助学工程补助金4万元。。 共组织对城乡低保、五保等6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出24466.8万元,政府性基金支出105.43万元。从评价情况来看,为12346户34544人农村低保对象发放保障金14722.81万元;为1388户3436人城市低保对象发放保障金1755.81万元,为1831户1927人特困供养对象发放供养金1889.82万元;2020年共为12336户42517人发放临时救助资金4495.48万元;为7969名残疾人发放“残疾人两项补贴”资金1058.23万元;为786名经济困难老年人发放补贴资金109.3万元;为74名孤儿发放基本生活保障金104.2万元。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况。本部门 2020年度机关运行经费支出36.27万元,比 2019年增加10.66万元,增长30%。主要原因是:公务员公务用车补助、福利费和工会经费的增加。 (二)政府采购支出情况。本部门 2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 第四部分 名词解释
财政拨款收入:指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 一般公共预算财政拨款收入:指财政通过一般公共预算当年安排拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入:指财政通过政府性基金预算当年安排拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费:指纳入本级财政预决算管理、财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 岷县民政局2020年部门决算情况.doc
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